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什么情況下可以零申報 企業(yè)零申報的誤區(qū)是什么

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摘要:在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了稅務(wù)登記的納稅人、扣繳義務(wù)人當(dāng)期未發(fā)生應(yīng)稅行為,按照國家稅收法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理零申報手續(xù),并注明當(dāng)期無應(yīng)稅事項(xiàng)。目前,根據(jù)國家相關(guān)政策要求,企業(yè)在經(jīng)營期間的一些特定情況下可以進(jìn)行零申報。 那么,具體什么情況可以零申報? 零申報的誤區(qū)是什么? 接下來,本文將對此進(jìn)行具體說明!

一、什么情況下可以零申報

1、零增值稅申報

允許零增值稅申報的:小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅收入為0,一般納稅人當(dāng)期無銷售稅額且無進(jìn)項(xiàng)稅額。

2、企業(yè)所得稅可以零申報

企業(yè)所得稅可以零申報的:納稅人本期未經(jīng)營、進(jìn)行零申報的企業(yè)。

3、其他稅款0申報

其他稅種可以申報為零時:計稅依據(jù)為0時。

綜上所述,只有企業(yè)在納稅申報所屬期間內(nèi)不產(chǎn)生應(yīng)納稅收入(銷售額),也沒有應(yīng)納稅額時,才能進(jìn)行零申報。

二、企業(yè)零申報的誤區(qū)是什么

1、零稅=零申報?

例如,如果公司是增值稅的小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售額可以享受零星企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,申報時可以零申報嗎?

不能。即使不納稅零申報,企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時,也應(yīng)當(dāng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。正確的申報方式是在增值稅稅單上第十欄如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的金額。

2、零售額=零申報?

舉個例子,公司是新成立的,雖然沒有產(chǎn)生收入,但已經(jīng)產(chǎn)生增值稅項(xiàng)目,取得增值稅專用發(fā)票,按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證處理,公司可以零申報嗎?

不能。雖然新事業(yè)者本期沒有發(fā)生收入,但由于發(fā)生了采購稅額,所以不能零申報。正確的申報方式為:在增值稅申報單對應(yīng)的銷售額欄中填寫“0”,在申報單相關(guān)欄中填寫當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,產(chǎn)生期末留存稅額,留待下期繼續(xù)扣除。

3、免稅收入=零申報?

例如,公司為從事國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,按照相關(guān)規(guī)定辦理增值稅抵扣免稅備案,本期銷售額均符合免稅條件,可以零申報嗎?

不能。按規(guī)定辦理增值稅抵扣免稅備案,應(yīng)納稅額為0,但企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應(yīng)當(dāng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。正確的申報方式是在增值稅稅單上第13欄如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的金額。

4、已繳納稅款=零申報?

例如,如果公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入按照客戶要求到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票并繳納稅款,公司在申報當(dāng)期增值稅時,是否可以零申報?

不能。企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)交稅,但仍然不能輕易進(jìn)行零申報處理。正確的處理方法是在申報單的相關(guān)欄如實(shí)填寫銷售收入,網(wǎng)上申報系統(tǒng)自動生成并消費(fèi)企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款。

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